2025
| Przedmiot umowy: | Umowa o świadczenie usług komunikacji elektronicznej |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 41,82 /1 miesiąc pln |
| Data zawarcia umowy: | 26.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 26.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 26.02.2027 |
| Identyfikator umowy: | Umowa nr 2025/02/26/70001503/01 |
| Dane kontrahenta: | Konstruktorska 4 02-673 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5271037727 |
| Przedmiot umowy: | Wykonanie kompleksowo konserwacji i dokonywania bieżących napraw oraz usuwania nagłych awarii systemu instalacji przeciwpożarowej w budynku nr 7 |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Instalacji Alarmowych" AMERAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Wartość umowy brutto: | 1895,43 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa nr 3/2025/DGT |
| Dane kontrahenta: | ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842273794 |
| Przedmiot umowy: | Odbiór i przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny |
| Nazwa kontrahenta: | Zakład Obrotu Odpadami " TROXI" Spółka z o.o. |
| Wartość umowy brutto: | 1236,60 / 12 miesięcy pln |
| Data zawarcia umowy: | 02.01.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 02.01.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa odbioru odpadów do utylizacji |
| Dane kontrahenta: | Dereniowa 3, 62-300 Gutowo Małe |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7891776526 |
| Przedmiot umowy: | Opony całoroczne do samochodu z przełożeniem |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | RS SERWIS PAWEŁ JĘDRZEJCZAK |
| Wartość umowy brutto: | 3000,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 24.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 24.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 24.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 141/RS/02/2025 |
| Dane kontrahenta: | Gdańska 109 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842423006 |
| Przedmiot umowy: | Pilarka spalinowa, podkaszarka akumulatorowa, przystawki, kanister i oleje |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział gospodarczo-techniczny |
| Nazwa kontrahenta: | "NARZĘDZIA,LAS,OGRÓD,DOM" Marian Jankowski |
| Wartość umowy brutto: | 5435,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 21.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 21.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 21.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 161/WR/2025 |
| Dane kontrahenta: | ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7840016834 |
| Przedmiot umowy: | Usługa cateringowa |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | Firma Handlowo - Usługowa "MB" Marcin Bartkowiak |
| Wartość umowy brutto: | 4725,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 19.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 19.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 19.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura 11/2025 |
| Dane kontrahenta: | Bartnicza 24 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7841628137 |
| Przedmiot umowy: | Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostęp do Internetu |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT |
| Nazwa kontrahenta: | POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 2779,65/ 1 miesiąc pln |
| Data zawarcia umowy: | 06.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 06.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 06.02.2027 |
| Identyfikator umowy: | 2025/02/07/70001503/01 |
| Dane kontrahenta: | Konstruktorska 4 02-673 Warszawa |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5271037727 |
| Aneksy: | Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 2025/02/15/70001503/15 z dnia 15.02.2025 |
| Przedmiot umowy: | Umowa na zamieszczenie w planie Miasta Gniezno oferty informacyjnej |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział promocji |
| Nazwa kontrahenta: | KLUB PRZEDSIĘBIORCÓW INTEGRALIS WYDAWNICTWO SŁAWOMIR JAROSZEK |
| Wartość umowy brutto: | 1599,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 17.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 17.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 25.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Umowa 16/PGN/2025 |
| Dane kontrahenta: | Smoleńska 17 85-833 Bydgoszcz |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 5541004704 |
| Przedmiot umowy: | Zakup - Kubki, szklanki, filiżanki, sztućce |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | początkowy |
| Nazwa kontrahenta: | ALTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Wartość umowy brutto: | 557,31 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/25/20 |
| Dane kontrahenta: | Franklina Roosevelta 116A 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842433393 |
| Przedmiot umowy: | Naprawa i przegląd ekspresów do kawy |
|---|---|
| Tryb zawarcia: | początkowy |
| Nazwa kontrahenta: | COFFEE DESIGN MARLENA KWAPICH |
| Wartość umowy brutto: | 1599,00 pln |
| Data zawarcia umowy: | 12.02.2025 |
| Umowa obowiązuje od: | 12.02.2025 |
| Umowa obowiązuje do: | 12.02.2025 |
| Identyfikator umowy: | Faktura FV/25/455 |
| Dane kontrahenta: | Franklina Roosevelta 39B 62-200 Gniezno |
| Dotacja ze środków UE: | Nie |
| NIP: | 7842199224 |